部门预算说明
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我农机中心部门本级的收支均包含在部门预算中。
一、主要职能
农机中心的主要职能为:1、负责农业机械安全监督管理工作。2、负责实施农业机械购机补贴、设施农业等农机支农项目。
二、部门预算单位构成
本中心作为一级预算部门,部门预算单位由中心本级预算部门构成。
2016年部门预算收支情况
(一)收入情况
1.经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排266.07929万元,比上年增加58.40814万元,增长28.13%。
2.非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2016年预算安排25万元,比上年度不增不减。
(1)罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款。2016年预算安排25万元,比上年度不增不减。
(二)支出情况
1.支出功能科目类
(1)社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于机关行政事业单位离退休人员的离退休经费。2016年预算安排34.21932万元,比上年增加9.8352万元,增长40.33%。
(3)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于行政单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排7.23415万元,比上年增加2.83752万元,增长64.53%。
2.支出类别类
(1)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排215.623万元,比上年增加47.9519万元,增长28.59%。其中:
①工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排179.5123万元,比上年增加40.2144万元,增长28.86%。
②商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2016年预算安排2.68328万元,比上年不增不减。
③对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排33.42751万元,比上年增加7.73745万元,增长30.11%。
(2)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排50.4562万元,比上年增加10.4562万元,增长26.14%。其中:
①专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排50.4562万元,比上年增加10.4562万元,增长26.14%。
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